内部审计调查问卷

 

为掌握开发区区内企业内部审计基本情况,促进内部审计的转型与发展 ,全面了解企业需求,帮助企业解决实际问题,北京经济技术开发区审计局现以调查问卷的形式开展内部审计发展状况调查。请贵单位认真阅读问卷,并根据实际情况选择认为合适的选项,在对应的方框内打"√",或回答相关问题。请贵单位于6月17日前反馈。衷心感谢贵单位的大力支持!

一. 单位基本情况
1.
单位名称:
地址:
邮编:
2.你的单位性质?
行政机关 事业单位 国有企业 民营企业 中外合资外商独资 乡镇企业其他
3. 你单位主要(主营)业务所属的行业?

是(否)为上市公司
4. 你单位的员工总数是多少?
少于100 100-499 500-999 1000-1499 1500-1999 2000人以上
二. 内部审计组织建设
1.你单位内部审计机构(含非独立机构)名称: 成立时间:
2. 内部审计机构负责人姓名: 电话:
3. 内部审计机构在单位中的设置情况?
独立的职能部门 设在财务部门 与纪检监察合署办公 与人事部门合署办公 其他
4. 内部审计部门在单位中的隶属关系?(可多选)
董事会或审计委员会 监事会 总经理 副总经理 纪委书记 总会计师 其他,请说明
5. 你单位重大审计项目的确定一般由谁决定?
审计委员会 总经理 财务总监 内部审计负责人 其他,请说明
6. 你单位从事内部审计工作的人数是名?其中,专职人员名,兼职
7. 你单位的内部审计人员所学的专业:
会计人 审计人 理学人 工学人 法学人 其他,请说明专业和人数
8. 你单位的内部审计人员中:
会计师人 审计师人 经济师人 工程师人  高级会计师人 高级审计师人 高级经济师人 高级工程师人 注册内部审计师(CIA)人 注册会计师(CPA)人 内部审计人员岗位资格证书人 其它,请说明
9. 在你单位内部审计人员中:
博士人 硕士人 本科人 大专人 其它
三. 内部审计工作情况
1. 你单位是(否)属于内审协会会员单位?参加的是:
中国内审协会 北京市内审协会 各区县内审协会 其它,请说明 是(否)希望加入开发区成立的内审协会 
2. 你单位开展审计工作一般属于?
事后审计 以事后审计为主,部分业务前移到事中审计 事后、事中、事前审计同时做 其它,请说明
3. 你单位开展审计工作的主要模式是?
账项基础审计 制度基础审计 风险导向审计 多种方法交叉使用
4. 你单位的内部审计机构经常开展的审计项目(可多选)?
财务审计 经济责任审计 效益审计 内部控制与风险管理审计 固定资产审计 专项审计(调查)其它,请说明
5. 你单位内部审计工作是否承担了相应的管理职责(可多选):
参与企业决策 参与合同签订 参与物资采购 参与经营和管理 参与内部控制建设 其它,请说明
6. 你单位是(否)开展效益审计或绩效审计?如是,请列举经常进行的审计项目:
7. 你单位是(否)已开展以内部控制和风险管理为导向的管理审计?开展情况如何:
试点 部分开展 全面开展
8. 下面列出了一组以内部控制和风险管理为导向的管理审计可能实现的目的或用途。请指出其中与你单位相关的答案(可多选):
使内部审计活动与组织战略相一致 促进更有效的利益相关者沟通和管理 证明内部审计活动的价值 推动内部审计质量的提高 保证遵守职业标准 其它,请说明
9. 你单位开展以内部控制和风险管理为导向的管理和效益审计面临的问题有(可多选):
风险意识淡薄 缺乏较为完备的企业风险管理的相关法律法规政策 企业风险管理的组织架构还不完善 对企业风险管理审计的定位不够清楚、准确 企业风险管理审计人才严重匮乏 其它,请说明
10. 你单位开展内部审计的组织方式?
全部内部提供 全部外包 部分外包 其它,请说明
11. 你单位是(否)开展了内部审计质量控制制度?如是,请介绍简要情况:
12. 你单位希望给内部审计人员开展哪些培训(可多选):
信息系统和计算机类 现代内部审计理论与实务 内部审计技术与方法 内部审计法规 公司治理 风险管理和内部控制 其它,请说明
13. 你们认为北京经济技术开发区审计局应该通过何种方式才能更好的为区内企业服务?
帮助企业与内审协会建立联系 举办学术和培训性质的年会 寄送文件、通知,公布内部审计发展动态 现场经验交流 通过协会杂志和网站宣传内部审计,扩大内部审计的影响力 举办培训班 组织CIA、CCSA和内部审计人员岗位资格考试的宣传和考务工作 深入单位进行调研,建立内部审计数据和资料库,为指导内部审计提供依据 评选先进,总结推广内部审计典型经验 对外交流 其它,请说明
14. 您对北京经济技术开发区审计局的工作有何建议?